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隆安县财政局2019年度部门决算公开

发布时间:2020-10-20 18:11     来源:隆安县财政局   作者:黄恋萍

   

第一部分:财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:    (局、办)2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:(局、办)2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:财政局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家财政、税收的方针政策及其他有关政策;制定和组织实施全县财政税收发展战略和中长期规划;提出我县运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2.贯彻执行区、市财政、预算、国有资本金基础管理、税收、财务、会计等方面的地方性法规草案,制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度。

3.承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算(含政府性基金)草案并组织执行;受县人民政府委托,向县人民代表大会报告全县和县本级预算草案及预算执行情况,向县人大常委报告决算;组织制订经费开支标准和定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

4.负责政府非税收入管理;管理行政事业性收费罚没款票据和有关专用票据。

5.组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作。

6.管理全县财政公共支出;制定行政事业单位的财务制度,监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》;管理县直行政事业单位的财务和资产;执行政府采购政策,监督管理政府采购工作;监督管理住房资金、监督执行住房资金财务管理制度;监督执行基本建设财务制度。

7.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,管理县本级行政事业单位国有资产。负责县本级企业国有资本及收益收支管理,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

8.负责管理和监督县政府性投资项目资金,参与拟订县基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

9.会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,编制社会保障预决算草案,负责对再就业小额担保贷款业务进行检查监督管理。

10.贯彻执行地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险。管理本级政府的国内外债务。管理本县利用外国政府、世界银行、亚洲开发银行等其他国际金融组织的贷款和基金业务。

11.承担县政府性投资项目投融资工作;统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作;协调、指导推进农村金融改革与发展。

12.负责管理会计工作、资产评估工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师的业务,指导和管理社会审计。

13.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

14.制定全县财政科学研究计划和财政教育计划,组织干部职工参加全区、市财政干部的培训;负责财政宣传和财政信息、调研工作。

15.承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1. 000  隆安县财政局(一级预算单位)
第二部分:财政局2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

此部分另附表格,详见附件: 隆安县财政局2019年度部门决算公开附表【Z01 收入支出决算总表(公开01表)、Z03 收入决算表(公开02表)、Z04 支出决算表(公开03表)、Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04)Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05)Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06)F03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表、Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08)

                                                                  

收入支出决算总表








公开01表



部门:隆安县财政局




金额单位:万元



收入

支出



项目

行次

金额

项目

行次

金额



栏次


1

栏次


2



一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,575.51

一、一般公共服务支出

29

1,149.68



二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00



三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00



四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00



五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00



六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00



七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00




8


八、社会保障和就业支出

36

121.00




9


九、卫生健康支出

37

40.55




10


十、节能环保支出

38

0.00




11


十一、城乡社区支出

39

0.00




12


十二、农林水支出

40

2,201.66




13


十三、交通运输支出

41

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00




15


十五、商业服务业等支出

43

0.00




16


十六、金融支出

44

0.00




17


十七、援助其他地区支出

45

0.00




18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00




19


十九、住房保障支出

47

62.95




20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00




21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00




22


二十二、其他支出

50

0.00




23



51




本年收入合计

24

3,575.51

本年支出合计

52

3,575.85



用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00



年初结转和结余

26

0.46

年末结转和结余

54

0.12




27



55




总计

28

3,575.97

总计

56

3,575.97



注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表











公开02表


部门:隆安县财政局






金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

3,575.51

3,575.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

1,149.34

1,149.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20106

财政事务

1,149.34

1,149.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010601

行政运行

638.48

638.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010607

信息化建设

138.18

138.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010699

其他财政事务支出

372.69

372.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

121.00

121.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

120.04

120.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

33.75

33.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.28

86.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080704

社会保险补贴

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

40.55

40.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

40.55

40.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

40.55

40.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

2,201.66

2,201.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业

3.47

3.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

其他农业支出

3.47

3.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21306

农业综合开发

2,183.70

2,183.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130601

机构运行

7.62

7.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130602

土地治理

2,176.07

2,176.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

14.49

14.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130701

对村级一事一议的补助

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130799

其他农村综合改革支出

14.29

14.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

62.95

62.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

62.95

62.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

62.95

62.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


















支出决算表










公开03表


部门:隆安县财政局





金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

3,575.85

862.98

2,712.87

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

1,149.68

638.48

511.20

0.00

0.00

0.00


20106

财政事务

1,149.68

638.48

511.20

0.00

0.00

0.00


2010601

行政运行

638.48

638.48

0.00

0.00

0.00

0.00


2010607

信息化建设

138.18

0.00

138.18

0.00

0.00

0.00


2010699

其他财政事务支出

373.03

0.00

373.03

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

121.00

121.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

120.04

120.04

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

33.75

33.75

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.28

86.28

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00


2080704

社会保险补贴

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

40.55

40.55

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

40.55

40.55

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

40.55

40.55

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

2,201.66

0.00

2,201.66

0.00

0.00

0.00


21301

农业

3.47

0.00

3.47

0.00

0.00

0.00


2130199

其他农业支出

3.47

0.00

3.47

0.00

0.00

0.00


21306

农业综合开发

2,183.70

0.00

2,183.70

0.00

0.00

0.00


2130601

机构运行

7.62

0.00

7.62

0.00

0.00

0.00


2130602

土地治理

2,176.07

0.00

2,176.07

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

14.49

0.00

14.49

0.00

0.00

0.00


2130701

对村级一事一议的补助

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00


2130799

其他农村综合改革支出

14.29

0.00

14.29

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

62.95

62.95

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

62.95

62.95

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

62.95

62.95

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表









公开04表


部门:隆安县财政局





金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

3,575.51

一、一般公共服务支出

30

1,149.34

1,149.34

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

121.00

121.00

0.00



9


九、卫生健康支出

38

40.55

40.55

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

2,201.66

2,201.66

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

62.95

62.95

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00



23



52





本年收入合计

24

3,575.51

本年支出合计

53

3,575.51

3,575.51

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00


一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55





二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

3,575.51

总计

58

3,575.51

3,575.51

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



  

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:隆安县财政局


金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

3,575.51

862.98

2,712.53


201

一般公共服务支出

1,149.34

638.48

510.87


20106

财政事务

1,149.34

638.48

510.87


2010601

行政运行

638.48

638.48

0.00


2010607

信息化建设

138.18

0.00

138.18


2010699

其他财政事务支出

372.69

0.00

372.69


208

社会保障和就业支出

121.00

121.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

120.04

120.04

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

33.75

33.75

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.28

86.28

0.00


20807

就业补助

0.97

0.97

0.00


2080704

社会保险补贴

0.97

0.97

0.00


210

卫生健康支出

40.55

40.55

0.00


21011

行政事业单位医疗

40.55

40.55

0.00


2101101

行政单位医疗

40.55

40.55

0.00


213

农林水支出

2,201.66

0.00

2,201.66


21301

农业

3.47

0.00

3.47


2130199

其他农业支出

3.47

0.00

3.47


21306

农业综合开发

2,183.70

0.00

2,183.70


2130601

机构运行

7.62

0.00

7.62


2130602

土地治理

2,176.07

0.00

2,176.07


21307

农村综合改革

14.49

0.00

14.49


2130701

对村级一事一议的补助

0.20

0.00

0.20


2130799

其他农村综合改革支出

14.29

0.00

14.29


221

住房保障支出

62.95

62.95

0.00


22102

住房改革支出

62.95

62.95

0.00


2210201

住房公积金

62.95

62.95

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


第三部分:财政局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入3575.51万元,其中本年收入3575.51万元, 2018年度决算数减少609.42万元,下降14.56%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3575.51万元,为隆安县本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少609万元,下降14.55%,主要原因是2019年农林水支出(类)相对减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。本单位无事业收入

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无营业收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年度决算数减少0.42万元,增长下降100%,主要原因是2019年本单位无其他收入,全部是财政拨款。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。本单位无用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余0.46万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少1.78万元,下降79.46%,主要原因是财政收回农业综合开发项目资金。

(二)本部门2019年度总支出3575.85万元,其中本年支出3575.85万元, 2018年度决算数减少610.87万元,下降14.59%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1149.68万元:主要用于行政运行638.48万元,信息化建设138.18万元,其他财政事务支出373.03万元。

2018年度决算数增加527.61万元,增长84.82%,主要原因:一是人员经费增资变动;二是信息化建设中增加国库电子化支付系统。

2.社会保障和就业支出(类)121万元:主要用于归口管理的行政单位离退休33.75万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出86.28万元,社会保险补贴0.97万元。

2018年度决算数增加22.46万元,增长22.79%,主要原因是归口管理的行政单位离退休增加。

3.农林水支出(类)2201.66万元:主要用于农业支出3.47万元,农业综合开发支出2183.7万元,农村综合改革14.49万元。

2018年度决算数减少1169.64万元,下降34.69%,主要原因是农业综合开发项目资金减少。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。本单位无结余分配。

5.年末结转和结余0.12万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少0.34万元,下降73.91%,主要原因是农发项目资金结转减少。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

财政局2019年度一般公共预算支出2023.3万元,2018年度决算数减少2163.42万元,下降51.67%其中:基本支出636.03万元,项目支出1387.27万元。

财政局2019年度一般公共预算支出年初预算为2023.3万元,支出决算为3575.51万元,完成年初预算的176.72%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为968.79万元,支出决算为1149.68万元,完成年初预算的118.67%。具体情况如下:

1.行政运行支出年初预算为262.36万元,支出决算为638.48万元,完成年初预算的243.36%。主要原因是人员经费增资变动。

2.信息化建设支出年初预算为10万元,支出决算为138.18万元,完成年初预算的1381.8%。主要原因是信息化建设中增加国库电子化支付系统。

3.事业支出年初预算为192.5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是本年无事业支出。

4.其他财政事务支出年初预算为503.92万元,支出决算为373.03万元,完成年初预算的74.03%。主要原因是经费调整。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出862.98万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出713.84万元,完成年初预算的137.21%。主要原因是:工资福利和工资绩效提高。

(二)商品和服务支出114.15万元,完成年初预算的101.11%。主要原因是:脱贫攻坚差旅费增加。

(三)对个人和家庭的补助支出35万元,完成年初预算的1215.28%。主要原因是:离退休人员增加了抚恤金16.11万元, 生活补助17.42万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

财政局2019年度政府性基金支出0万元,本单位无政府性基金支出。

财政局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.07万元。

三公经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

“三公”经费支出比年初预算减少6.72万元,比上年支出数少2.94万元,主要是八项规定后接待费减少,上级部门及各地财政部门人员来我局考察学习接待支出减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年财政局无出国(境)支出

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。公车改革后,车辆费用统一由平台核算。

(三)公务接待费支出1.07万元,国内公务接待批次24次,人次216次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出114.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加1.25万元,增长1.11%主要原因是:工资福利和工资绩效提高。2018年减少143.03万元,降低55.61%。主要原因是:机关运行经费开支减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额113.28万元,其中:政府采购货物支出29.87万元、政府采购工程支出6.14万元、政府采购服务支出77.27万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》,并做好与政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2019年纳入绩效目标管理的项目0个。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入县本级财政预决算管理的三公经费,是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。