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发布时间:2017-08-28 00:00     来源:隆安县财政局   作者:隆安县财政局

目录

  第一部分:都结乡概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:都结乡2016年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:都结乡2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况。

  二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况。

  四、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。


第一部分:都结乡概况

  一、主要职能

  1、社会管理职能。

  乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:⑴、贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;⑵、加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠分;⑶、根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。

  2、发展经济职能。

  发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。发展经济职能主要是:⑴、组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;⑵、组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;⑶、通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;⑷、加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。

  3、公共服务职能。

  普及义务教育、计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等。

  4、基层建设职能。

  基层建设职能是:⑴、抓好农村党组织建设,包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;⑵、抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;⑶、抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;⑷、抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。

  二、部门决算单位构成

  1、机构设置情况

  ⑴、党政机关:统一整合设置党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室(安全生产管理办公室)、人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室;乡纪委、武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置,乡人民代表大会主席、副主席按有关法律规定配备。

  ⑵、全乡统一整合设置事业单位8个,即:都结乡财政所(参公事业单位)、都结乡人口和计划生育服务所、都结乡农业服务中心、都结乡社会保障服务中心、都结乡文化体育和广播影视站、都结乡规建环保安监站、都结乡水利站。

  三、人员构成情况

  1、核定机关行政编制40名,其中:科级领导职位11名;乡党委委员9名,设党委书记1名,副书记2名(由乡政府乡长、乡人大主席兼任);设乡人大主席1名,配专职副主席1名;乡政府设正副职4名。镇领导班子成员实行兼职和交叉任职。核定机关后勤人员3名。

  2016年底乡机关实有人员35名,其中:科员领导11名,科级非领导4名;机关后勤人员2名。退休人员15名。

  2、全乡8个事业单位:

  都结乡财政所:核定编制5名,实有人员5名;退休人员5名。

  都结乡人口和计划生育服务所:核定编制13名,实有人员10名;退休人员3名。

  都结乡农业服务中心:核定编制5人,实有人员3名;退休人员2名。

  都结乡社会保障服务中心:核定编制2名,实有人员2名。

  都结乡文化体育和广播影视站:核定编制2名,实有人员2名;退休人员2名。

  都结乡规建环保安监站:核定编制5名,实有人员2名。

  都结乡水利站。核定编制2名,实有人员1名。


第二部分:都结乡2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

3681.21

一、一般公共服务支出

 467.65

二、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

 469.23

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

 90.58

四、其他收入

 

四、城乡社区支出

 91.32

 

五、文化体育与传媒支出

 16.77

 

六、农林水支出

 1478.85

 

 

……

 

 

 

 

本年收入合计

3681.21

本年支出合计

 2651.18

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 4.63

年末结转与结余

 1034.66

 

 

 

收入总计

3685.84

支出总计

 3685.84

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况



表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

467.65

467.65

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

431.75

431.75

 

 

 

 

 

2010301

 行政运行

359.76

359.76

 

 

 

 

 

2010302

 

37.62

37.62

 

 

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

34.37

34.37

 

 

 

 

 

20106

 财政事务

35.91

35.91

 

 

 

 

 

2010650

 事业运行

35.91

35.91

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

16.77

16.77

 

 

 

 

 

20701

文化

16.77

16.77

 

 

 

 

 

2070109

 群众文化

16.77

16.77

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

669.23

669.23

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.52

13.52

 

 

 

 

 

2080109

 社会保险经办机构

13.52

13.52

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

469

469

 

 

 

 

 

2080208

 基层政权和社区建设

469

469

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

181.86

181.86

 

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

121.47

121.47

 

 

 

 

 

2080502

 事业单位离退休

60.39

60.39

 

 

 

 

 

20821

特困人员供养

4.85

4.85

 

 

 

 

 

2082102

 农村五保供养支出

4.85

4.85

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

85.95

85.95

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

22.65

22.65

 

 

 

 

 

2100501

 行政单位医疗

13.82

13.82

 

 

 

 

 

2100502

 事业单位医疗

8.83

8.83

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

63.3

63.3

 

 

 

 

 

2100799

 其他计划生育事务支出

63.3

63.3

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

91.32

91.32

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

20

20

 

 

 

 

 

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

20

20

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

57.32

57.32

 

 

 

 

 

2120501

 城乡社区环境卫生

57.32

57.32

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

14

14

 

 

 

 

 

2120804

 农村基础设施建设支出

14

14

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2313.51

2313.51

 

 

 

 

 

21301

农业

52.53

52.53

 

 

 

 

 

2130104

 事业运行

22.03

22.03

 

 

 

 

 

2130126

 农村公益事业

30.5

30.5

 

 

 

 

 

21303

水利

4.93

4.93

 

 

 

 

 

2130399

 其他水利支出

4.93

4.93

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1983.65

1983.65

 

 

 

 

 

2130504

 农村基础设施建设

541.36

541.36

 

 

 

 

 

2130505

 生产发展

632.76

632.76

 

 

 

 

 

2130599

 其他扶贫支出

809.53

809.53

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

272.41

272.41

 

 

 

 

 

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

272.41

272.41

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

36.77

36.77

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

36.77

36.77

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

36.77

36.77

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2651.18

1078.78

1572.39

 

 

 

201

一般公共服务支出

467.65

395.66

71.99

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

431.75

359.76

71.99

 

 

 

2010301

 行政运行

359.76

359.76

 

 

 

 

2010302

 一般行政管理事务

37.62

 

37.62

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

34.37

 

34.37

 

 

 

20106

财政事务

35.91

35.91

 

 

 

 

2010650

 事业运行

35.91

35.91

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

16.77

12.77

4

 

 

 

20701

文化

16.77

12.77

4

 

 

 

2070109

 群众文化

16.77

12.77

4

 

 

 

208

社会保障和就业支出

469.23

195.38

273.85

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.52

13.52

 

 

 

 

2080109

 社会保险经办机构

13.52

13.52

 

 

 

 

20802

民政管理事务

269

 

269

 

 

 

2080208

 基层政权和社区建设

269

 

269

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

181.86

181.86

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

121.47

121.47

 

 

 

 

2080502

 事业单位离退休

60.39

60.39

 

 

 

 

20821

特困人员供养

4.85

 

4.85

 

 

 

2082102

 农村五保供养支出

4.85

 

4.85

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

90.58

90.58

 

 

 

 

21005

医疗保障

22.65

22.65

 

 

 

 

2100501

 行政单位医疗

13.82

13.82

 

 

 

 

2100502

 事业单位医疗

8.83

8.83

 

 

 

 

21007

计划生育事务

67.93

67.93

 

 

 

 

2100799

 其他计划生育事务支出

67.93

67.93

 

 

 

 

212

城乡社区支出

91.32

48.26

43.06

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

20

 

20

 

 

 

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

20

 

20

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

57.32

48.26

9.06

 

 

 

2120501

 城乡社区环境卫生

57.32

48.26

9.06

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

14

 

14

 

 

 

2120804

 农村基础设施建设支出

14

 

14

 

 

 

213

农林水支出

1478.85

299.37

1179.49

 

 

 

21301

农业

22.03

22.03

 

 

 

 

2130104

 事业运行

22.03

22.03

 

 

 

 

21303

水利

4.93

4.93

 

 

 

 

2130399

 其他水利支出

4.93

4.93

 

 

 

 

21305

扶贫

1179.49

 

1179.49

 

 

 

2130504

 农村基础设施建设

20

 

20

 

 

 

2130505

 生产发展

349.96

 

349.96

 

 

 

2130599

 其他扶贫支出

809.53

 

809.53

 

 

 

21307

农村综合改革

272.41

272.41

 

 

 

 

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

272.41

272.41

 

 

 

 

221

住房保障支出

36.77

36.77

 

 

 

 

22102

住房改革支出

36.77

36.77

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

36.77

36.77

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3667.21 

一、一般公共服务支出

18

467.65 

467.65

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

14 

二、城乡社区支出

19

91.32 

77.32 

14

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

20

90.58 

90.58

 

 

4

 

四、农林水支出

21

1478.85 

1478.85

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

16.77 

16.77

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

469.23

469.23

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

本年收入合计

12

3681.21 

本年支出合计

29

2651.18 

年初财政拨款结转和结余

13

4.63 

年末结转和结余

30

1034.66 

一般公共预算财政拨款

14

4.63 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

3685.84

合计

34

3685.84 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2637.18

1078.78

1558.39

201

一般公共服务支出一般公共服务支出

467.65

395.66

71.99

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

431.75

359.76

71.99

2010301

 行政运行

359.76

359.76

2010302

 一般行政管理事务

37.62

37.62

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

34.37

34.37

20106

财政事务

35.91

35.91

2010650

 事业运行

35.91

35.91

207

文化体育与传媒支出

16.77

12.77

4

20701

文化

16.77

12.77

4

2070109

 群众文化

16.77

12.77

4

208

社会保障和就业支出

469.23

195.38

273.85

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.52

13.52

2080109

 社会保险经办机构

13.52

13.52

20802

民政管理事务

269

269

2080208

 基层政权和社区建设

269

269

20805

行政事业单位离退休

181.86

181.86

2080501

 归口管理的行政单位离退休

121.47

121.47

2080502

 事业单位离退休

60.39

60.39

20821

特困人员供养

4.85

4.85

2082102

 农村五保供养支出

4.85

4.85

210

医疗卫生与计划生育支出

90.58

90.58

21005

医疗保障

22.65

22.65

2100501

 行政单位医疗

13.82

13.82

2100502

 事业单位医疗

8.83

8.83

21007

计划生育事务

67.93

67.93

2100799

 其他计划生育事务支出

67.93

67.93

212

城乡社区支出

77.32

48.26

29.06

21203

城乡社区公共设施

20

20

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

20

20

21205

城乡社区环境卫生

57.32

48.26

9.06

2120501

 城乡社区环境卫生

57.32

48.26

9.06

213

农林水支出

1478.85

299.37

1179.49

21301

农业

22.03

22.03

2130104

 事业运行

22.03

22.03

2130126

 农村公益事业

21303

水利

4.93

4.93

2130399

 其他水利支出

4.93

4.93

21305

扶贫

1179.49

1179.49

2130504

 农村基础设施建设

20

20

2130505

 生产发展

349.96

349.96

2130599

 其他扶贫支出

809.53

809.53

21307

农村综合改革

272.41

272.41

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

272.41

272.41

 

221

住房保障支出

36.77

36.77

 

22102

住房改革支出

36.77

36.77

 

2210201

 住房公积金

36.77

36.77

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元                          

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

716.41

302

商品和服务支出

109.55

30101

 基本工资

358004

30201

 办公费

13.57

30102

 津贴补贴

158.55

30202

 印刷费

3.20

30103

 奖金

9.75

30205

 水费

2.73

30104

 其他社会保障缴费

30206

 电费

4.71

30107

 绩效工资

133.71

30207

邮电费

3.62

30199

 其他工资福利支出

20.26

30211

差旅费

17.23

机关事业单位基本养老保险缴费

36.12

30213

维修(护)费

4.49

30215

会议费

15.36

30216

培训费

0.95

30217

公务接待费

0.56

30231

公务用车运行维护费

28.37

30239

其他交通费用

2.85

30240

 劳务费

12.29

30299

 其他商品和服务支出

2.83

303

对个人和家庭的补助

237.14

310

其他资本性支出

 15.68

30301

 离休费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

 

30302

 退休费

137.96

 ……

 办公设备购置

 4.81

30305

 生活补助

21.15

31099

 其他资本性支出

 10.86

30311

 住房公积金

36.77

304

对企事业单位的补贴

 

30313

 购房补贴

30401

 企业政策性补贴

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.38

 ……

 ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

 国内债务付息

 

 

 

 

 ……

 ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

 赠与

 

 

 

 

 ……

 ……

 

人员经费合计

953.56

公用经费合计

125.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.76

0

11

0

11

1.76

28.93

0

28.37

0

28.37

0.56

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

14

14

14

 


 212

城乡社区支出

 

14

14

14

 


 20208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

14

14

14

 


2020804

农村基础设施建设支出

 

14

14

14

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



第三部分:都结乡2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况。

  (一)收入总计3685.84万元。

  1.财政拨款收入3685.84万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0万元。

  4.其他收入0万元。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元。

  6.上年结转和结余4.63万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,都是财政拨款结转和结余。

  (二)支出总计3685.84万元。包括:

  1、一般公共服务支出467.65万元:主要用于为保证行政运行和一般行政管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  2、文化体育与传媒支出16.77万元:主要用于为保证群众文化体育活动的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  3、社会保障和就业支出469.23万元:主要用于:⑴、为保证社会保险经办机构的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;⑵、基层政权和社区建设的支出;⑶、按国家规定发放的行政事业单位退休人员工资津补贴方面的支出;⑷、农村五保村的日常运转发生的基本支出。如管理人员的基本工资等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、水电费等日常公用经费支出。

  4、医疗卫生与计划生育支出90.58万元:主要用于:⑴、行政事业单位医疗保险的基本支出;⑵、为保证计划生育事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  5、城乡社区支出91.32万元:主要用于:⑴、农村公共设施建设的支出;⑵、清洁乡村工作的日常运转发生的基本支出。如按开支标准安排的保洁员工资、环境卫生整治、培训费、会议费等日常公用经费支出。

  6、农林水支出1478.85万元:主要用于:⑴、为保证农林水管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。⑵、农村各种公益事业的支出。⑶、贫困户一户一增收自选产业的补助资金。⑷、贫困村基础设施建设的项目资金。如村屯道路硬化、公共活动场所的建设。

  7、住房保障支出36.77万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

  9、年末结转和结余1034.66万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,都是财政拨款结转和结余。

  二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

  都结乡2016年度一般公共预算支出2651.18万元,其中:基本支出1078.78万元,项目支出1572.39万元。

  1、一般公共服务支出467.65万元,其中:基本支出395.66万元;项目支出71.99万元。

  2、文化体育与传媒支出16.77万元,其中:基本支出12.77万元;项目支出4万元。

  3、社会保障和就业支出469.23万元,其中:基本支出195.38万元,项目支出273.85万元。

  4、医疗卫生与计划生育支出90.58万元,其中:基本支出90.58万元。

  5、城乡社区支出91.32万元,其中:基本支出48.26万元,项目支出43.06万元。

  6、农林水支出1478.85万元,其中:基本支出299.37万元,项目支出1179.49万元。

  7、住房保障支出36.77万元,其中:基本支出36.77万元。

  8、年末结转和结余1034.66万元,全部为项目资金。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况。

  都结乡2016年度政府性基金支出14万元,其中:项目支出14万元。主要用于农村基础设施建设支出。

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出953.56万元,其中:人员经费953.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费125.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他资本性支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

  五、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算28.37万元;公务接待费支出决算0.56万元。

  "三公"经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。

  (二)公务用车购置及运行费支出28.37万元,比2015年增加10.01万元,增加的原因主要是开展精准扶贫、土地确权等工作增加了使用公车的次数。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出28.37万元。主要用于县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,都结乡所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出28.37万元,平均每辆5.674万元。

  (三)公务接待费支出0.56万元,公务接待主要是精准扶贫和清洁乡村工作,共14次90人次,比2015年减少1.76万元。其中基本支出0.2万元,项目支出0.36万元。