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发布时间:2018-08-22 17:21     来源:中国共产党隆安县委员会宣传部   作者:中国共产党隆安县委员会宣传部

目    录

第一部分:中国共产党隆安县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产党隆安县委员会宣传部2017年部门决算报表

收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产党隆安县委员会宣传部2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017 年度政府性基金支出决算情况

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释


第一部分:中国共产党隆安县委员会宣传部概况

一、主要职能

1、中国共产党隆安县委员会宣传部主要职能:主管意识形态方面的县委工作部门,其主要职能负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作;负责引导全县社会舆论,指导、协调新闻部门的工作;负责从宏观上指导全县文化艺术精神产品生产管理及文化市场管理的工作;负责规划、部署全县思想政治工作、国防教育以及社会主义精神文明建设和扫黄打非工作;负责管理、组织、协调、指导全县对外宣传和新闻发布工作。

2、隆安县新闻传播中心主要职能: 县内新闻工作内部资料的编辑、出版、发行和交流;网络、手机等新兴媒体的新闻传播;对外新闻发布;向上级新闻媒体提供稿件和新闻信息。

3、隆安县互联网新闻传播研判中心主要职能收集、分析和研判辖区网上舆情,维护互联网信息安全;协调和指导属地有关部门单位加强对网络新闻信息服务的管理;负责涉及边区的网上舆论处置,及时掌握和遏制有害信息传播,针对网上热点开展正面引导,组织实施对网络宣传员、评论员、监督员队伍的培训;负责辖区网络舆情的编写和上报工作。

4、隆安县社科科学界联合会主要职能:组织开展和指导社会科学学术研究活动;开展社会科学宣传普及和咨询服务工作,协调社会科学成果的出版、宣传和推广;组织社会科学优秀成果评奖活动,奖励和表彰社会科学界先进单位和个人;加强与县外社科联、学术团体以及境外学术团体的交流与合作;组织、推动社会科学工作者为本县的社会主义物质文明、政治文明、精神文明和生态文明建设献计献策;积极参与本县社会科学发展规划的制定,组织对重大社会科学课题的联合攻关;发展、壮大社会科学研究队伍,发现和培养社会科学优秀人才。

二、部门决算单位构成

县委宣传部设有办公室、理论股、宣传股、网宣股和文明股等5个股室,核定行政编制9个,后勤事业编制2个,现有在编人员5,因有人员调出,比去年少1人;领导职数2人,目前配备副部长2名,其中一名兼文明办主任。县委宣传部下辖3个事业单位,县社会科学界联合会属正科级参公单位,核定编制3人,现有在编人员2人。县新闻传播中心属副科级事业单位,核定编制10个,现有在编人员9县聘用1人,自聘1领导职数3名,目前配备主任1名。县互联网新闻传播研判中心于2012年9月成立,为副科级事业单位,核定编制5个,现有在编人员5人

第二部分:中国共产党隆安县委员会宣传部2017部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”

(此部分可另附表格,详见附件: 2017年度部门决算公开附表)


 

表一:收入支出决算

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

714.61

一、一般公共服务支出

600.24

二、事业收入

 0

二、外交支出

 0

三、事业单位经营收入

 0

三、教育支出

 0

四、其他收入

 0

四、科学技术支出

 0

 

五、社会保障和就业支出

55.31

 

六、医疗卫生与计划生育支出

8.03

 

 

七、住房保障支出

15.03

 

 

八、其他支出

36

本年收入合计

714.61

本年支出合计

714.61

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

 0

年末结转与结余

 0

 

 

 

收入总计

714.61

支出总计

714.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

5

表二:收入决算表

    单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

714.61

714.61

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

600.24

600.24 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

32.80

32.80

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

28.00

28.00

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

4.80

4.80

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

2.07

2.07

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

2.07

2.07

20133

宣传事务

565.37

565.37

2013301

行政运行

77.76

77.76

2013302

一般行政管理事务

389.52

389.52

 

 

 

 

 

2013350

事业运行

98,09

98,09

 

 

 

 

 

208

社会保险和就业支出

55.31

55.31

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

55.31

55.31

2080501

归口管理的行政单位离退休

28.05

28.05

2080502

事业单位离退休

13.95

13.95

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.31

13.31

210

医疗卫生与计划生育支出

8.03

8.03

21011

行政事业单位医疗

8.03

8.03

2101101

行政单位医疗

3.25

3.25

2101102

事业单位医疗

4.77

4.77

221

住房保障支出

15.03

15.03

22102

住房改革支出

15.03

15.03

2210201

住房公积金

15.03

15.03

229

其他支出

36.00

36.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

36.00

36.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

36.00

36.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

714.61

271.46

443.14

 

 

 

201

一般公共服务支出

600.24

193.09

407.14

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

32.80

4.80

28.00

 

 

 

2010301

行政运行

28.00

0

28.00

 

 

 

2010350

事业运行

4.80

4.80

0

 

 

 

20129

群众团体事务

2.07

2.07

0

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

2.07

2.07

0

 

 

 

20133

宣传事务

565.37

186.22

379.14

 

 

 

2013301

行政运行

77.76

69.10

8.65

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

389.52

41.34

348.17

 

 

 

2013350

事业运行

98.09

75.78

22.32

208

社会保险和就业支出

55.31

55.31

0

20805

行政事业单位离退休

55.31

55.31

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

28.05

28.05

0

2080502

事业单位离退休

13.95

13.95

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.31

13.31

0

210

医疗卫生与计划生育支出

8.03

8.03

0

21011

行政事业单位医疗

8.03

8.03

0

2101101

行政单位医疗

3.25

3.25

0

2101102

事业单位医疗

4.77

4.77

0

221

住房保障支出

15.03

15.03

0

22102

住房改革支出

15.03

15.03

0

2210201

住房公积金

15.03

15.03

0

229

其他支出

36.00

0

36.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

36.00

0

36.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

36.00

0

36.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

678.61

一、一般公共服务支出

18

600.24

600.24

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

36.00

二、外交支出

19

0

0

0

 

3

 

三、教育支出

20

0

0

0

 

4

 

四、科学技术支出

21

0

0

0

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

0

0

0

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

55.31

55.31

0

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

8.03

8.03

0

 

8

 

八、住房保障支出

25

15.03

0

0

 

9

 

九、其他支出

26

36.00

0

36.00

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

714.61

本年支出合计

29

714.61

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

714.61

合计

34

714.61

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

678.61

271.46

407.14

201

一般公共服务支出

600.24

193.09

407.14

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

32.80

4.80

28.00

2010301

行政运行

28.00

0

28.00

2010350

事业运行

4.80

4.80

0

20129

群众团体事务

2.07

2.07

0

2012999

其他群众团体事务支出

2.07

2.07

0

20133

宣传事务

565.37

186.22

379.14

2013301

行政运行

77.76

69.10

8.65

2013302

一般行政管理事务

389.52

41.34

348.17

2013350

事业运行

98.09

75.78

22.32

208

社会保险和就业支出

55.31

55.31

0

20805

行政事业单位离退休

55.31

55.31

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

28.05

28.05

0

2080502

事业单位离退休

13.95

13.95

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.31

13.31

0

210

医疗卫生与计划生育支出

8.03

8.03

0

21011

行政事业单位医疗

8.03

8.03

0

2101101

行政单位医疗

3.25

3.25

0

2101102

事业单位医疗

4.77

4.77

0

221

住房保障支出

15.03

15.03

0

22102

住房改革支出

15.03

15.03

0

2210201

住房公积金

15.03

15.03

0

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

174.64

302

商品和服务支出

31.42

30101

 基本工资

110.78

30201

 办公费

7.88

30102

 津贴补贴

0

30202

 印刷费

0.11

30103

奖金

31.15

30205

 水费

0.02

30104

 其他社会保障缴费

0.18

30206

 电费

0.05

30107

 绩效工资

9.41

30207

 邮电费

2.16

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.07

30211

差旅费

8.11

30109

职业年金缴费

0.38

30215

会议费

0.80

……

……

30216

培训费

0.71

……

……

30217

公务接待费

6.30

……

……

30227

委托业务费

3.01

……

……

30228

工会经费

2.07

30199

 其他工资福利支出

8.68

30299

 其他商品和服务支出

0.21

303

对个人和家庭的补助

65.40

310

其他资本性支出

 

30301

 离休费

0

31001

 房屋建筑物购建

 

30302

 退休费

21.22

 ……

 ……

 

30304

 抚恤金

16.22

31099

 其他资本性支出

 

30305

生活补助

4.56

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

8.11

30401

 企业政策性补贴

 

30311

住房公积金

15.03 

 ……

 ……

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.26

307

债务付息支出

 

 

 

30701

 国内债务付息

 

 

 

 ……

 ……

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

人员经费合计

240.05

公用经费合计

 31.42

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.9

 0

 0

 0

 0

 10.9

6.30

 0

0 

 0

0 

 6.30

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

 36

 36

 0

 36

0 

229

其他支出

 0

 36

 36

 0

 36

 0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 0

 36

 36

 0

 36

 0

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

 0

 36

 36

 0

 36

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分:中国共产党隆安县委员会宣传部

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入714.61万元,其中本年收入714.61万元, 较2016年度决算数减少30.41万元,下降4.4%收入具体情况如下

1.财政拨款收入714.61万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少30.41万元,下降4.4%,主要原因是减少了宣传事务的支出及人员支出的减少

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1.05万元,下降100%,主要原因是本年无结转和结余

(二)本部门2017年度总支出714.61万元,其中本年支出714.61万元, 较2016年度决算数减少29.36万元,下降4.3%支出具体情况如下

1.一般公共服务支出(类)600.24万元:主要用于人员经费240.05万元,较2016年度决算数增加20.11万元,增长9.1%,主要原因是人员的增加及工资的调整;宣传事务360.19万元,较2016年度决算减少27.41万元,下降7.1%,减少原因是节省了部分项目的开支。

2.社会保障和就业(类)55.31万元:主要用于中共隆安县委宣传部本级按国有规定放发的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面的支出。此类支出比上年减少2.62万元,下降4.5%,减少原因是离退休人员的减少。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)8.03万元:要主用于行政单位医疗、事业单位医疗等方面支出。此类支出比上年增加1.09万元,增长15.7%,增长原因是在职人员的增加。

4.住房保障支出(类)15.03万元:主要用于按照国家政策定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。此类支出比上年增加2.76万元,增长22.5%,增长原因是在职人员的增加及住房公积金缴存基数的增加。

5.其他支出36万元,主要用于教育事业的彩票公益金支出。此类支出比上年增加36万元,增长100%,增长原因是该项目为新增项目,去年尚无此类项目。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

中国共产党隆安县委员会宣传部2017 年度一般公共预算支出678.61万元,较2016年度决算数减少6.64万元,下降1%。其中:基本支出271.46万元,项目支出407.14万元。

中国共产党隆安县委员会宣传部2017 年度一般公共预算支出年初预算为628.5万元,支出决算为678.61万元,完成年初预算的108%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为585.13万元,支出决算为600.24万元,完成年初预算的103%。主要用于人员经费240.05万元,宣传事务360.19万元,决算数大于预算数的原因是人员的增加导致人员经费的增长。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为22.17万元,支出决算为55.31万元,完成年初预算数的249%。主要用于中共隆安县委宣传部本级按国有规定放发的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面的支出。决算数大于预算数的原因是离退休人员工资津贴的大幅增长

3.医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为8.81万元,支出决算为8.03万元,完成年初预算数的91.2%。要主用于行政单位医疗、事业单位医疗等方面支出。决算数小于预算数的原因是基本医疗保险缴费基数的调整

4.住房保障支出(类)年初预算数为12.41万元,支出决算数为15.03万元,完成年初预算数的121%。主要用于按照国家政策定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。决算数大于预算数的原因是公积金保险缴费基数的调整及人员的增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出271.46万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出174.64万元,完成年初预算的132.7%。决算数大于预算数的原因是人员的增加及工资的调整变动。

(二)对个人和家庭的补助65.4万元,完成年初预算的491%。决算数大于预算数的原因是离退休人员工资津贴的大幅增长。

)商品和服务支出31.42万元,完成年初预算的165%决算数大于预算数的原因是新增加了工会经费及新增人员带来的人均公用经费的增加。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

中国共产党隆安县委员会宣传部2017年度政府性基金支出36万元,较2016年度决算数增加36万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出36万元。

中国共产党隆安县委员会宣传部2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为36万元,完成年初预算的0%。

(一)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为36万元,完成年初预算的0%。主要用于教育事业的彩票公益金支出。决算数大于预算数的原因是该项目为年中新增项目。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算6.3万元。

三公经费支出6.3万元,其中公务接待费支出6.3万元,比年初预算数10.91万元降低了42%上年支出数8.41万元减少了25%主要原因是减少了公务接待的次数和节省接待支出等。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

)公务接待费支出6.3万元,国内公务接待批次96次,人次439次,国(境)外公务接待批次0次,人次0

、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出31.41万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016减少30.53万元,降低49%。主要原因是:日常公用经费的减少

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额73.59万元,其中:政府采购货物支出12.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.45万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额73.59万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金407.14万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对精神文明建设工作经费7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出407.14万元。从评价情况来看,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续支出一定程度上符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

组织对1个部门(隆安县新闻传播中心)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出98.09万元。从评价情况来看,2017根据年初工作规划和重点性工作,较好的完成了年度工作目标通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。